2016年365体育直播在线观看预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
365体育直播在线观看位于肥城市新城街道办事处龙山路026号,下设22个科室队、15个派出所。
近年来,365体育直播在线观看在市委、市政府和泰安市公安局党委的坚强领导下,主动适应经济社会发展新常态,以提高群众安全感满意度为根本,以“打造最高效警务、建设最亲民警队”为目标,深入推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化“四项建设”,锐意进取,真抓实干,“警民连心”工程、春蕾护学、护企促商、执法规范化建设暨“一案一评”、基层警务综合平台等一大批亮点工作和经验做法创新实施,公安工作和队伍建设实现了新发展、开创了新局面。在各级组织的群众安全感和满意度调查中,肥城群众满意度始终位列全省和泰安前列,365体育直播在线观看先后获得全国公安机关执法示范单位、全省人民满意政法单位、全省优秀公安局等荣誉称号。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟定全市公安工作的规划并组织实施。
(二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;对重大事项进行督察;组织开展全市的公安宣传工作。
(四)侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件;组织实施全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、协调、处置重大治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;组织实施公安机关治安保卫工作。
(六)依法执行刑罚工作,依法决定和执行治安处罚工作;负责看守所、拘留所的管理工作。
(七)负责出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。
(八)负责组织、指导、协调全市食品药品、环境领域犯罪案件的侦办。
(九)组织开展全市公安信息技术、刑事技术的研究和建设,为案件的侦破提供技术保障。
(十)组织实施对公共信息网络的安全保护、监督检查工作。
(十一)拟订公安装备和经费规划、计划,为公安工作提供后勤保障。
(十二)负责开展禁毒、缉毒工作;负责对恐怖活动的防范、侦察工作。
(十三)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。
(十四)组织指导机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。
(十五)负责全市消防工作并承担相应责任。组织实施全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
(十六)组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。
(十七)对公安消防部队执行消防任务实施领导和指挥;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
365体育直播在线观看预算主要包括:365体育直播在线观看机关本级预算,365体育直播在线观看交通警察大队预算,肥城市公安消防大队预算,肥城市看守所预算。
纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 365体育直播在线观看(本级) |
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2 | 365体育直播在线观看交通警察大队 |
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3 | 肥城市公安消防大队 |
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4 | 肥城市看守所 |
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第二部分 2016年部门预算表
表1.部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 4920.69 | 公共安全支出 | 4711.75 |
二、政府性基金拨款 |
| 公安 | 4711.75 |
三、财政专户管理资金 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 208.94 |
四、国有资本经营预算 |
| 医疗保障 | 208.94 |
五、其他收入 |
| 行政单位医疗 | 208.94 |
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本年收入合计: | 4920.69 | 本年支出合计: | 4920.69 |
六、上级补助 |
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七、上年结转 |
| 结转下年 |
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收入总计: | 4920.69 | 支出总计: | 4920.69 |
表2.部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 4920.69 | 4920.69 |
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204 | 公共安全支出 | 4711.75 | 4711.75 |
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02 | 公安 | 4711.75 | 4711.75 |
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01 | 行政运行(公安局机关) | 3813.05 | 3813.05 |
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12 | 道路交通管理(交警队) | 478.25 | 478.25 |
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17 | 拘押收教场所管理(看守所) | 57.72 | 57.72 |
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99 | 其他公安支出(消防队) | 362.73 | 362.73 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208.94 | 208.94 |
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05 | 医疗保障 | 208.94 | 208.94 |
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01 | 行政单位医疗 | 208.94 | 208.94 |
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表3.部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 4920.69 | 4920.69 |
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204 | 公共安全支出 | 4711.75 | 4711.75 |
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02 | 公安 | 4711.75 | 4711.75 |
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01 | 行政运行(公安局机关) | 3813.05 | 3813.05 |
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12 | 道路交通管理(交警队) | 478.25 | 478.25 |
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17 | 拘押收教场所管理(看守所) | 57.72 | 57.72 |
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99 | 其他公安支出(消防队) | 362.73 | 362.73 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208.94 | 208.94 |
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05 | 医疗保障 | 208.94 | 208.94 |
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01 | 行政单位医疗 | 208.94 | 208.94 |
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表4.财政拨款收入支出预算总表 | |||||||||||
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| 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
一、本年收入 | 4920.69 | 一、本年支出 | 4920.69 | 4920.69 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 4920.69 | 公共安全支出 | 4711.75 | 4711.75 |
| ||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| 公安 | 4711.75 | 4711.75 |
| ||||||
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 208.94 | 208.94 |
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| 医疗保障 | 208.94 | 208.94 |
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| 行政单位医疗 | 208.94 | 208.94 |
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二、上年结转 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 4920.69 | 支 出 总 计 | 4920.69 | 4920.69 |
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表5.一般公共预算支出表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 2016年预算数 | |||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | |
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| 合 计 | 4920.69 |
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204 |
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| 公共安全支出 | 4711.75 |
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| 02 |
| 公安 | 4711.75 |
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| 01 | 行政运行(公安局机关) | 3813.05 |
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| 12 | 道路交通管理(交警队) | 478.25 |
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| 17 | 拘押收教场所管理(看守所) | 57.72 |
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| 99 | 其他公安支出(消防队) | 362.73 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 208.94 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 208.94 |
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| 01 | 行政单位医疗 | 208.94 |
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表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金 额 | |
类 | 款 | 合计 |
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| 基本支出 | 4920.69 |
301 |
| 工资福利支出 | 2824.46 |
| 01 | 基本工资 | 1245.85 |
| 02 | 津贴补贴 | 1369.67 |
| 04 | 社会保障缴费 | 208.94 |
302 |
| 商品和服务支出 | 1450.41 |
| 01 | 办公费 | 487 |
| 08 | 取暖费 | 70.99 |
| 15 | 会议费 | 12 |
| 16 | 培训费 | 18.16 |
| 17 | 公务接待费 | 26 |
| 28 | 工会经费 | 46.2 |
| 29 | 福利费 | 4.33 |
| 99 | 其他商品和服务支出(包含交警队、消防队、看守所) | 785.73 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 645.82 |
| 01 | 离休费 | 0.06 |
| 02 | 退休费 | 1.35 |
| 04 | 采暖补贴 | 6.52 |
| 05 | 生活补助 | 30.22 |
| 11 | 住房公积金 | 230.99 |
| 13 | 购房补贴 | 375.37 |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.31 |
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表7.政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2016年预算数 | ||
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| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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备注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表8. “三公”经费支出预算表
单位:万元
单位 | 总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
公安局机关 | 636 |
| 636 |
| 616 | 20 |
交警大队 | 293 |
| 293 |
| 287 | 6 |
第三部分 2016年365体育直播在线观看预算
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2016年当年收入预算为4920.69万元,其中:财政拨款4920.69万元。收入预算包含公安局本级4000.9万元,交警大队499.34万元,消防大队362.73万元,看守所57.72万元。
2016年当年支出预算为4920.69万元,其中:公共安全支出4711.75万元,医疗卫生与计划生育支出208.94万元。
三、本年支出预算情况
2016年当年支出预算为4920.69万元,具体情况如下:
1、公安公共安全支出4711.75万元。一是工资福利支出:包含基本工资、津贴补贴等;二是商品和服务支出:包含办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费等;三是对个人和家庭的补助:包含退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等;四是其他资本性支出:包含办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2、医疗保障支出208.94万元,主要用于社会保障费支出。
四、“三公”经费预算表说明
2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共929万元。其中:公安局本级“三公”经费预算636万元,交警大队“三公”经费预算293万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。因我单位无因公出国(境)情况,所以未列预算支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算903万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因我单位公务用车及执法执勤车辆数量未变化,所以公务用车运行维护费没有变化。
(三)公务接待费预算26万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。根据近三年公务接待情况测算,公务接待数量基本持平,数量及人次没有较大变化,所以公务接待费预算与往年相同。